Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Teresa ( Total R$ 123.246,04 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/12/2020 ( Total -R$ 1.324,50 )
   0002155/2020 Anulacao005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-R$ 1.324,50
       Total -R$ 1.324,50
Total -R$ 1.324,50
 Data: 10/12/2020 ( Total -R$ 573,12 )
   0002152/2020 Anulacao019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-R$ 573,12
       Total -R$ 573,12
Total -R$ 573,12
 Data: 08/12/2020 ( Total -R$ 1.432,80 )
   0002157/2020 Anulacao016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-R$ 1.432,80
       Total -R$ 1.432,80
Total -R$ 1.432,80
 Data: 07/12/2020 ( Total -R$ 477,60 )
   0002158/2020 Anulacao011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-R$ 477,60
       Total -R$ 477,60
Total -R$ 477,60
 Data: 04/12/2020 ( Total -R$ 567,60 )
   0002162/2020 Anulacao010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-R$ 567,60
       Total -R$ 567,60
Total -R$ 567,60
 Data: 03/12/2020 ( Total -R$ 494,32 )
   0002154/2020 Anulacao007 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-R$ 494,32
       Total -R$ 494,32
Total -R$ 494,32
 Data: 27/11/2020 ( Total -R$ 143,28 )
   0002161/2020 Anulacao017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-R$ 143,28
       Total -R$ 143,28
Total -R$ 143,28
 Data: 24/11/2020 ( Total -R$ 1.910,40 )
   0002156/2020 Anulacao015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-R$ 1.910,40
       Total -R$ 1.910,40
Total -R$ 1.910,40
 Data: 19/11/2020 ( Total -R$ 36.010,68 ) (Continua na próxima página)
   0002166/2020 Anulacao013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-R$ 917,34
   0002165/2020 Anulacao013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-R$ 2.388,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Teresa ( Total R$ 123.246,04 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/11/2019 ( Total R$ 3.340,00 )
   0004479/2019 0007040/2019 Original018 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.101 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.340,00
        Total R$ 3.340,00
Total R$ 3.340,00
 Data: 04/11/2019 ( Total R$ 2.672,00 )
   0001761/2019 0006562/2019 Original018 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.101 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.672,00
        Total R$ 2.672,00
Total R$ 2.672,00
 Data: 17/07/2019 ( Total R$ 5.344,00 )
   0001761/2019 0004022/2019 Original018 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.101 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.344,00
        Total R$ 5.344,00
Total R$ 5.344,00
 Data: 04/06/2019 ( Total R$ 5.344,00 )
   0001761/2019 0003039/2019 Original018 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.101 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.344,00
        Total R$ 5.344,00
Total R$ 5.344,00
 Data: 29/11/2016 ( Total R$ 8.796,39 )
   0001890/2016 0005473/2016 Original018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.037 - MANUT.SERV PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE(CREAS/PAEFI)/MSE E PESSOAS EM SITUACAO DE RUAR$ 2.617,86
   0001888/2016 0005472/2016 Original018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.037 - MANUT.SERV PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE(CREAS/PAEFI)/MSE E PESSOAS EM SITUACAO DE RUAR$ 6.178,53
        Total R$ 8.796,39
Total R$ 8.796,39
 Data: 16/11/2016 ( Total R$ 4.124,84 )
   0001889/2016 0005211/2016 Original018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.039 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONALR$ 4.124,84
        Total R$ 4.124,84
Total R$ 4.124,84
 Data: 09/11/2016 ( Total R$ 3.342,50 )
   0001893/2016 0005156/2016 Original016 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.052 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PEJA E ED. ESPECIALR$ 3.342,50
        Total R$ 3.342,50
Total R$ 3.342,50
 Data: 07/11/2016 ( Total R$ 7.639,30 )
   0000918/2016 0005097/2016 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHES-PNAE/PNACNR$ 279,30
   0003065/2016 0005091/2016 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHES-PNAE/PNACNR$ 7.360,00
        Total R$ 7.639,30
Total R$ 7.639,30
 Data: 26/10/2016 ( Total R$ 577,44 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Teresa ( Total R$ 123.365,04 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/11/2019 ( Total R$ 3.340,00 )
   0007040/2019 0010155/2019 OriginalOrcamentario018 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.101 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.340,00
         Total R$ 3.340,00
Total R$ 3.340,00
 Data: 08/11/2019 ( Total R$ 2.672,00 )
   0006562/2019 0009456/2019 OriginalOrcamentario018 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.101 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.672,00
         Total R$ 2.672,00
Total R$ 2.672,00
 Data: 25/07/2019 ( Total R$ 5.344,00 )
   0004022/2019 0005962/2019 OriginalOrcamentario018 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.101 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.344,00
         Total R$ 5.344,00
Total R$ 5.344,00
 Data: 07/06/2019 ( Total R$ 5.344,00 )
   0003039/2019 0004390/2019 OriginalOrcamentario018 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.101 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.344,00
         Total R$ 5.344,00
Total R$ 5.344,00
 Data: 27/12/2016 ( Total R$ 2.617,86 )
   0005473/2016 0006763/2016 OriginalOrcamentario018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.037 - MANUT.SERV PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE(CREAS/PAEFI)/MSE E PESSOAS EM SITUACAO DE RUAR$ 2.617,86
         Total R$ 2.617,86
Total R$ 2.617,86
 Data: 02/12/2016 ( Total R$ 6.178,53 )
   0005472/2016 0006231/2016 OriginalOrcamentario018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.037 - MANUT.SERV PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE(CREAS/PAEFI)/MSE E PESSOAS EM SITUACAO DE RUAR$ 6.178,53
         Total R$ 6.178,53
Total R$ 6.178,53
 Data: 17/11/2016 ( Total R$ 7.746,64 )
   0005097/2016 0005984/2016 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHES-PNAE/PNACNR$ 279,30
   0005211/2016 0005979/2016 OriginalOrcamentario018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.039 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONALR$ 4.124,84
   0005156/2016 0005971/2016 OriginalOrcamentario016 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.052 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PEJA E ED. ESPECIALR$ 3.342,50
         Total R$ 7.746,64
Total R$ 7.746,64
 Data: 11/11/2016 ( Total R$ 8.836,20 ) (Continua na próxima página)
   0003291/2016 0005840/2016 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASR$ 631,00
   0003048/2016 0005837/2016 OriginalOrcamentario009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASR$ 1.668,20
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Secretaria Municipal de Saude de Santa Teresa ( Total R$ 11.040,10 )
  10/06/2020000067/2020CONTRATO DE FORNECIMENTOAquisicao de materiais de limpeza, higiene, descartaveis, epis e outros para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saude para o execicio de 2020TERMINO DE PRAZOR$ 8.973,00
  14/03/2016000026/2016AGUARDANDO ASSINATURAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2016TERMINO DE PRAZOR$ 2.067,10
        Total R$ 11.040,10
Total R$ 11.040,10
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Teresa ( Total R$ 163.125,93 )
  10/06/2020000066/2020CONTRATO DE FORNECIMENTOAquisicao de materiais de limpeza, higiene, descartaveis, epis e outros para atender a demanda das Secretaria Municipal de Saude, Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Economico, Secretaria Municipal de Administracao e Recursos Humanos, STERMINO DE PRAZOR$ 26.889,91
  15/04/2020000053/2020CONTRATO DE FORNECIMENTOAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAPEL HIGIENICO PARA SUPRIR A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE: EDUCACAO, OBRAS E INFRAESTRUTURA, FAZENDA, AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SAUDE.TERMINO DE PRAZOR$ 4.500,00
  16/04/2019000028/2019CONTRATO DE FORNECIMENTOAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO (FEIJAO) DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 2019.TERMINO DE PRAZOR$ 13.360,00
  19/09/2016000125/2016CONTRATO DE FORNECIMENTOAquisicao de generos alimenticios destinados a Alimentacao Escolar para atender as necessidades dos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino no ano letivo de 2016, no periodo de Setembro a Dezembro.TERMINO DE PRAZOR$ 22.804,00
  24/05/2016000072/2016CONTRATO DE FORNECIMENTOAQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, UTENSILOS DOMESTICOS, DESCARTAVEIS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A VARIAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE.TERMINO DE PRAZOR$ 57.959,17
  08/03/2016000020/2016CONTRATO DE FORNECIMENTOAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MUNICIPALIDADE PARA O EXERCICIO DE 2016.TERMINO DE PRAZOR$ 6.537,00
  02/03/2016000021/2016CONTRATO DE FORNECIMENTOaquisicao de generos alimenticios destinados a Alimentacao Escolar para atender as necessidades dos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino no ano letivo de 2016.TERMINO DE PRAZOR$ 11.354,65
  19/08/2014000132/2014CONTRATO DE FORNECIMENTOAquisicao de generos alimenticios destinados a Alimentacao Escolar para atender as necessidades dos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino no ano letivo de 2014TERMINO DE PRAZOR$ 5.938,30
  11/03/2014000030/2014CONTRATO DE FORNECIMENTOAquisicao de generos alimenticios destinados a Alimentacao Escolar para atender as necessidades dos alunos matriculados na rede Municipal de Ensino no ano letivo de 2014, no periodo de Fevereiro a Junho.TERMINO DE PRAZOR$ 13.262,40
  10/10/2013000156/2013CONTRATO DE FORNECIMENTOAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS, AGUA MINERAL, UTENSILIOS DE COZINHA E FRALDAS GERIATRICAS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO - CREAS-FNAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. ENTREGA: EM ATE 20 DIAS APOS O RTERMINO DE PRAZOR$ 520,50
        Total R$ 163.125,93
Total R$ 163.125,93
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