Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Teresa ( Total R$ 854.846,21 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/03/2020 ( Total R$ 1.345,71 )
   0001225/2020 Original016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASR$ 1.345,71
       Total R$ 1.345,71
Total R$ 1.345,71
 Data: 17/02/2020 ( Total R$ 211.015,18 )
   0000815/2020 Original016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASR$ 5.863,13
   0000811/2020 Original019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASR$ 205.152,05
       Total R$ 211.015,18
Total R$ 211.015,18
 Data: 11/12/2019 ( Total R$ 93.115,40 )
   0005313/2019 Original019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASR$ 93.115,40
       Total R$ 93.115,40
Total R$ 93.115,40
 Data: 07/11/2019 ( Total R$ 1.357,23 )
   0004910/2019 Original016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASR$ 1.357,23
       Total R$ 1.357,23
Total R$ 1.357,23
 Data: 08/10/2019 ( Total R$ 63.634,67 )
   0004504/2019 Original018 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS - ENSINO FUNDAMENTALR$ 59.535,85
   0004502/2019 Original016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASR$ 4.098,82
       Total R$ 63.634,67
Total R$ 63.634,67
 Data: 30/09/2019 ( Total R$ 3.878,38 )
   0004381/2019 Original016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.074 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO POLO DE ECOTURISMOR$ 3.878,38
       Total R$ 3.878,38
Total R$ 3.878,38
 Data: 26/08/2019 ( Total R$ 1.148,35 )
   0003805/2019 Original016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA1.051 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE OBRAS DESTINADAS AO TURISMO E CULTURAR$ 1.148,35
       Total R$ 1.148,35
Total R$ 1.148,35
 Data: 19/07/2019 ( Total R$ 1.249,62 )
   0003261/2019 Original023 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE SANTA TERESA2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASR$ 1.249,62
       Total R$ 1.249,62
Total R$ 1.249,62
 Data: 09/07/2019 ( Total R$ 5.679,62 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Teresa ( Total R$ 854.846,21 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/04/2020 ( Total R$ 85.343,47 )
   0000811/2020 0001678/2020 Original019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASR$ 85.343,47
        Total R$ 85.343,47
Total R$ 85.343,47
 Data: 03/04/2020 ( Total R$ 121.154,29 )
   0000811/2020 0001529/2020 Original019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASR$ 119.808,58
   0001225/2020 0001528/2020 Original016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASR$ 1.345,71
        Total R$ 121.154,29
Total R$ 121.154,29
 Data: 11/03/2020 ( Total R$ 5.863,13 )
   0000815/2020 0001093/2020 Original016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASR$ 5.863,13
        Total R$ 5.863,13
Total R$ 5.863,13
 Data: 13/12/2019 ( Total R$ 93.115,40 )
   0005313/2019 0007689/2019 Original019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASR$ 93.115,40
        Total R$ 93.115,40
Total R$ 93.115,40
 Data: 03/12/2019 ( Total R$ 2.606,85 )
   0003261/2019 0007385/2019 Original023 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE SANTA TERESA2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASR$ 1.249,62
   0004910/2019 0007304/2019 Original016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASR$ 1.357,23
        Total R$ 2.606,85
Total R$ 2.606,85
 Data: 19/11/2019 ( Total R$ 59.535,85 )
   0004504/2019 0006958/2019 Original018 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS - ENSINO FUNDAMENTALR$ 59.535,85
        Total R$ 59.535,85
Total R$ 59.535,85
 Data: 04/11/2019 ( Total R$ 7.977,20 )
   0004381/2019 0006553/2019 Original016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.074 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO POLO DE ECOTURISMOR$ 3.878,38
   0004502/2019 0006552/2019 Original016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASR$ 4.098,82
        Total R$ 7.977,20
Total R$ 7.977,20
 Data: 16/09/2019 ( Total R$ 1.148,35 )
   0003805/2019 0005529/2019 Original016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA1.051 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE OBRAS DESTINADAS AO TURISMO E CULTURAR$ 1.148,35
        Total R$ 1.148,35
Total R$ 1.148,35
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Teresa ( Total R$ 860.206,19 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/04/2020 ( Total R$ 85.343,47 )
   0001678/2020 0002661/2020 OriginalOrcamentario019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASR$ 85.343,47
         Total R$ 85.343,47
Total R$ 85.343,47
 Data: 07/04/2020 ( Total R$ 121.154,29 )
   0001529/2020 0002212/2020 OriginalOrcamentario019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASR$ 119.808,58
   0001528/2020 0002211/2020 OriginalOrcamentario016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASR$ 1.345,71
         Total R$ 121.154,29
Total R$ 121.154,29
 Data: 16/03/2020 ( Total R$ 5.863,13 )
   0001093/2020 0001731/2020 OriginalOrcamentario016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASR$ 5.863,13
         Total R$ 5.863,13
Total R$ 5.863,13
 Data: 17/12/2019 ( Total R$ 93.115,40 )
   0007689/2019 0011148/2019 OriginalOrcamentario019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASR$ 93.115,40
         Total R$ 93.115,40
Total R$ 93.115,40
 Data: 06/12/2019 ( Total R$ 2.606,85 )
   0007385/2019 0010546/2019 OriginalOrcamentario023 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE SANTA TERESA2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASR$ 1.249,62
   0007304/2019 0010526/2019 OriginalOrcamentario016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASR$ 1.357,23
         Total R$ 2.606,85
Total R$ 2.606,85
 Data: 22/11/2019 ( Total R$ 59.535,85 )
   0006958/2019 0010107/2019 OriginalOrcamentario018 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS - ENSINO FUNDAMENTALR$ 59.535,85
         Total R$ 59.535,85
Total R$ 59.535,85
 Data: 08/11/2019 ( Total R$ 7.977,20 )
   0006553/2019 0009475/2019 OriginalOrcamentario016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.074 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO POLO DE ECOTURISMOR$ 3.878,38
   0006552/2019 0009474/2019 OriginalOrcamentario016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASR$ 4.098,82
         Total R$ 7.977,20
Total R$ 7.977,20
 Data: 19/09/2019 ( Total R$ 1.148,35 )
   0005529/2019 0007983/2019 OriginalOrcamentario016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA1.051 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE OBRAS DESTINADAS AO TURISMO E CULTURAR$ 1.148,35
         Total R$ 1.148,35
Total R$ 1.148,35
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Teresa ( Total R$ 389.261,43 )
  17/02/2020000022/2020CONTRATO DE FORNECIMENTOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 050/2019TERMINO DE PRAZOR$ 205.152,05
  24/09/2018000117/2018CONTRATO DE FORNECIMENTOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE MELHORIAS NA ROTATORIA LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM DA MONTANHA.TERMINO DE PRAZOR$ 1.399,95
  30/08/2018000092/2018CONTRATO DE FORNECIMENTOAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.TERMINO DE PRAZOR$ 1.520,00
  07/08/2018000084/2018CONTRATO DE FORNECIMENTOAQUISICAO DE AREIA TIPO MODELO MEDIA CLARA DESTINADA AOS PARQUES DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 39.664,00
  16/07/2018000075/2018CONTRATO DE FORNECIMENTOAQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, NO QUE TANGE A EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REALIZAR PODA DE ARVORES QUE COMPOEM AS PRACAS, JARDINS E VIAS PUBLICASTERMINO DE PRAZOR$ 7.186,80
  07/05/2018000045/2018CONTRATO DE FORNECIMENTOAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E MATERIAL DE CONSUMO PARA AUXILIAR NO SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.TERMINO DE PRAZOR$ 17.028,00
  22/02/2018000022/2018CONTRATO DE FORNECIMENTOAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DE CONSTRUCAO E CORTADOR DE GRAMA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE IRRIGACAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.TERMINO DE PRAZOR$ 9.170,39
  17/08/2017000095/2017CONTRATO DE FORNECIMENTOAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, TURISMO E CULTURA E ESPORTE E LAZER.TERMINO DE PRAZOR$ 6.400,00
  10/04/2017000042/2017CONTRATO DE FORNECIMENTOAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E ESPORTE E LAZER PARA O EXERCICIO DE 2017.TERMINO DE PRAZOR$ 10.000,00
  09/05/2016000068/2016CONTRATO DE FORNECIMENTOAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA O EXERCICIO 2016.TERMINO DE PRAZOR$ 10.819,80
  14/09/2015000138/2015CONTRATO DE FORNECIMENTOAQUISICAO DE TELA LOSANGULAR PARA ATENDER AOS CAMPOS DAS COMUNIDADES DE SANTA TERESA.TERMINO DE PRAZOR$ 9.180,00
  05/08/2015000120/2015CONTRATO DE FORNECIMENTOAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONSTRUCAO E BOMBAS DAGUA DESTINADOS A REPAROS DIVERSOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 7.991,13
  24/06/2015000101/2015CONTRATO DE FORNECIMENTOAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, MADEIRAS E FERRAMENTAS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE: ASSISTENCIA SOCIAL E OBRAS E INFRAESTRUTURATERMINO DE PRAZOR$ 31.230,00
  04/06/2014000100/2014CONTRATO DE FORNECIMENTOAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E ESTACA QUADRADA DE CONCRETO ARMADA DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE TURISMO, OBRAS E ESPORTETERMINO DE PRAZOR$ 7.021,00
  27/05/2014000094/2014CONTRATO DE FORNECIMENTOAQUISICAO DE ELETRODO DE SOLDA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ROCADEIRA, CARRETEL DE NYLON PARA A ROCADEIRA, LAVADORA DE ALTA PRESSAO ELETRICA, JOGO DE CHAVES, FURADEIRA DE IMPACTO REVERSIVEL PARA STERMINO DE PRAZOR$ 4.787,04
  17/07/2013000119/2013CONTRATO DE FORNECIMENTOAQUISICAO DE MADEIRAS, MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS, FERRAMENTAS E AREIA CLARA, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, OBRAS, MEIO AMBIENTE E ADMINISTRACAOTERMINO DE PRAZOR$ 9.300,00
  23/05/2013000069/2013CONTRATO DE FORNECIMENTOAQUISICAO DE LANCHES, MATERIAIS DE PAPELARIA E MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SMASTERMINO DE PRAZOR$ 2.951,35
  08/05/2013000059/2013CONTRATO DE FORNECIMENTOAquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura e a Secretaria Municipal de Esporte e lazer.TERMINO DE PRAZOR$ 8.459,92
        Total R$ 389.261,43
Total R$ 389.261,43
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