Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
Servico190602 - PINTURA COM TINTA A BASE DE RESINAS ACRILICASMarcas de referencia Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre piso de concreto, 2 demaos161,3100R$ 27,64R$ 4.458,61
Servico130321- DER- RODAPE DE GRANITO CINZA ESP. 2CMH=7cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traco 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco181,7500R$ 61,95R$ 11.259,41
Servico050501 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT.(14x19x39cm) cheios, c/ resist. min. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traco 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm2,9600R$ 183,49R$ 543,13
Servico20339- DER- LOCACAO DE ANDAIME METALICO PARA TRABALHO EM FACHADA DE EDIFICO(Aluguel de 1 m² por 1 mes) inclusive frete, montagem e desmontagem120,0000R$ 31,79R$ 3.814,80
Servico30201- DER- REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM CAMADAS DE 20 CM 18,0600R$ 83,55R$ 1.508,91
ServicoCOMP - BOTA FORA MANUAL C/DMT 100M 70,4800R$ 48,95R$ 3.450,00
Servico100387 -SINAPI - FABRICACAO E INSTALACAO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHA M2 DOS CCOM MAIS QUE 2 AGUAS E COM TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO EM EDIFICIO INSTTUCIONAL TERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019219,4500R$ 80,26R$ 17.613,06
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
24/03/2025 0001497/2025 Original001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 29.213,81
13/05/2025 0002946/2025 Original001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 19.532,82
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
26/03/2025 0001497/2025 0002240/2025 OriginalOrcamentario001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 29.213,81
14/05/2025 0002946/2025 0004442/2025 OriginalOrcamentario001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 19.532,82
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS