Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialCLORO FR C 2 LITROS.- Solucao de hipoclorito sodico a 1 , acondicionado em galao com 2000 mL, lacrado. Embalagem contendo dados de identificacao, procedencia, lote e validade. Com registro no Ministerio da Saude / Anvisa10,0000R$ 4,83R$ 48,30
MaterialDESINFETANTE 2 LITROS.Aspecto fisico liquido. Composicao a base de Quaternario de amonio, principio ativo cloreto alquil dimetil benzil amonio +tensioativo s, teor ativo solucao Concentrada, teor ativo em torno de 50 , super concentrado para desinfeccao e aromatizacao de Ambientes. Isento de particulas insoluveis ou materiais precitados. Composicao aromatica: Eucalipto/floral. Frasco de 2 litros. A embalagem devera conter Externamente os dados de identificacao, procedencia, numero do lote, validade e numero de registro no ministerio da saude. Prazo de validade nao deve ser inferior a 12 (doze) meses a contar da data da entrega pelo fornecedor.50,0000R$ 4,50R$ 225,00
MaterialPAPEL TOALHA - ROLO - PCT C/ 2 UNIDADES.FOLHA DUPLA ( EMBALAGEM COM 2 ROLOS) 50 FOLHAS/ROLO CADA COM ALTURA 23,00 CM X LARGURA 22,00 CM, PESO DE 250 GRAMAS, FOLHA PICOTADA, COR BRANCA(100 BRANCA), SUPER RESISTENTE, DE RAPIDA ABSORCAO. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES VIGENTES. COMPOSICAO 100 FIBRA CELULOSICA, ULTRA ABSORVENTE.30,0000R$ 4,68R$ 140,40
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
13/06/2023 0003817/2023 Original001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 413,70
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
14/06/2023 0003817/2023 0004905/2023 OriginalOrcamentario001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 413,70
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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