Aquisições e Contratações (COVID-19)

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
   
Dispensa000069011643202013/11/202003/12/2020AQUISICAO DOS MATERIAIS PARA PROTECAO INDIVIDUAL E LIMPEZA (AVENTAL, MASCARA CIRURGICA E ALCOOL 70 ) PARA DAR CONTINUIDADE NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA, PROCESSO Nº 11643/2020.DISPENSA COVID - ART. 4ConcluidaSanta TeresaR$ 24.713,60
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
SNMED - COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME06.879.813/0001-80MaterialAVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA TAMANHO MUNIDADE2000,00R$ 7,00R$ 14.000,00
KEYS CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA19.159.159/0001-81MaterialMASCARA CIRURGICACAIXA300,00R$ 28,00R$ 8.400,00
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP10.269.296/0001-02MaterialALCOOL ETILICOGALAO50,00R$ 30,72R$ 1.536,00
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP10.269.296/0001-02MaterialALCOOL ETILICOUNIDADE135,00R$ 5,76R$ 777,60

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000068011561202009/11/202018/11/2020CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS GRAFICOS, ATRAVES DE DISPENSA DE LICITACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 087/2020 SITUACAO DE EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA NO MUNICIPIO EM RAZAO DO COVID 19 E A LEI Nº 13979 DE 06/02/2020, DISPOE MEDIDAS PARA ENFRENTAR A EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA, QUALQUER ONUS DA ENTREGA, INCLUSIVE FRETE, SERA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA PROCESSO EXTERNO Nº 11.561/2020DISPENSA COVID - ART. 4ConcluidaSanta TeresaR$ 3.700,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
IMPACTO SERVICOS GERAIS LTDA ME09.353.600/0001-08ServicoSERVICO DE IMPRESSAOUNIDADE20,00R$ 37,00R$ 740,00
IMPACTO SERVICOS GERAIS LTDA ME09.353.600/0001-08ServicoSERVICO DE IMPRESSAOUNIDADE60,00R$ 37,00R$ 2.220,00
IMPACTO SERVICOS GERAIS LTDA ME09.353.600/0001-08ServicoSERVICO DE IMPRESSAOUNIDADE20,00R$ 37,00R$ 740,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000065010854202026/10/202006/11/2020CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS GRAFICOS, ATRAVES DE DISPENSA DE LICITACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 087/2020 SITUACAO DE EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA NO MUNICIPIO EM RAZAO DO COVID 19 E A LEI Nº 13979 DE 06/02/2020, DISPOE MEDIDAS PARA ENFRENTAR A EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA, QUALQUER ONUS DA ENTREGA, INCLUSIVE FRETE, SERA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA PROCESSO EXTERNO Nº 10.854/2020DISPENSA COVID - ART. 4ConcluidaSanta TeresaR$ 2.345,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
IMPACTO SERVICOS GERAIS LTDA ME09.353.600/0001-08ServicoSERVICO DE IMPRESSAOUNIDADE2,00R$ 790,00R$ 1.580,00
IMPACTO SERVICOS GERAIS LTDA ME09.353.600/0001-08ServicoSERVICO DE IMPRESSAO COLORIDAUNIDADE9,00R$ 85,00R$ 765,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000056006074202014/05/202029/05/2020Contratacao de empresa especializada no fornecimento de pulverizador para atender as necessidades do Municipio em combate ao Covid 19.DISPENSA COVID - ART. 4 Lei 13979/2020ConcluidaPMSTR$ 3.169,72
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
SAN MARTIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME32.421.745/0001-10MaterialPULVERIZADORUNIDADE4,00R$ 792,43R$ 3.169,72

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000054005899202008/05/202019/05/2020Adquirir Tecido nao Tecido - TNT com o objetivo de confeccionar mascaras de protecao para distribuir gratuitamente para a populacao, tendo em vista a pandemia da covid-19.DISPENSA COVID - ART. 4 Lei 13979/2020ConcluidaPMSTR$ 200,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
R ZAMPROGNO & CIA LTDA ME27.957.174/0001-01MaterialTNTMETRO200,00R$ 1,00R$ 200,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000051008661202012/08/202031/08/2020AQUISICAO DE APARELHO CELULAR (SMARTPHONE) ATRAVES DE DISPENSA DE LICITACAO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 087/2020 DECLARA SITUACAO DE EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA NO MUNICIPIO EM RAZAO DO COVID 19 E A LEI Nº 13979 DE 06/02/2020, DISPOE SOBRE MEDIDAS PARA ENFRENTAR A EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO DO MATERIAL. QUALQUER ONUS DA ENTREGA, INCLUSIVE FRETE, SERA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. PROCESSO 8661/20DISPENSA COVID - ART. 4ConcluidaSANTA TERESAR$ 9.980,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000087/202001/09/202001/09/202031/12/2020AQUISICAO DE APARELHO CELULAR (SMARTPHONE) ATRAVES DE DISPENSA DE LICITACAO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 087/2020 DECLARA SITUACAO DE EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA NO MUNICIPIO EM RAZAO DO COVIMIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME22.849.352/0001-59TERMINO DE PRAZOR$ 9.980,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME22.849.352/0001-59MaterialSMARTPHONEUNIDADE10,00R$ 998,00R$ 9.980,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000050008031202021/07/202011/08/2020AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOMEOPATICOS EMERGENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE DISPENSA DE LICITACAO O DECRETO MUNICIPAL Nº 087/2020 DECLARA SITUACAO DE EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA NO MUNICIPIO EM RAZAO DO COVID 19 E A LEI Nº 13979 DE 06/02/2020, DISPOE SOBRE MEDIDAS PARA ENFRENTAR A EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA, ENTREGA NAO SUPERIOR A 48 HORAS CONFORME A NECESSIDADE, A PARTIR DE CADA SOLICITACAO SE NECESSARIO APOS OS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES, QUALQUER ONUS DA ENTREGA, INCLUSIVE FRETE, SERA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA DEVEM SER ATENDIDAS TODAS CLAUSULAS DO TERMO DE REFERENCIA. MEMO/SMSA/Nº184/2020DISPENSA COVID - ART. 4ConcluidaSecretaria Municipal de Saude de Santa TeresaR$ 4.590,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
PRETTI FARMACIA & MANIPULACAO LTDA13.831.068/0001-64ServicoMEDICAMENTO HOMEOPATICO EM FRASCO DE 20 ml CHUNIDADE150,00R$ 5,80R$ 870,00
LEON VANNIER HOMEOPATIA E MANIPULACAO LTDA29.455.739/0001-70ServicoMEDICAMENTO HOMEOPATICO EM FRASCO DE 20 ml FLUXO CONTINUOUNIDADE150,00R$ 7,00R$ 1.050,00
LEON VANNIER HOMEOPATIA E MANIPULACAO LTDA29.455.739/0001-70ServicoMEDICAMENTO HOMEOPATICO EM FRASCO DE 20 ml LMUNIDADE15,00R$ 10,00R$ 150,00
PRETTI FARMACIA & MANIPULACAO LTDA13.831.068/0001-64ServicoESSENCIAS FLORAIS EM FRASCO DE 30 mlUNIDADE300,00R$ 8,40R$ 2.520,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000049007992202016/07/202027/07/2020CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE DISPNSA DE LICITACAO CONSIDERANDO, O DECRETO MUNICIPAL Nº 087/2020 DECLARA SITUACAO DE EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE SANTA TERESA/ES, EM RAZAO DO COVID 19 E A LEI Nº 13979 DE 06/02/2020, DISPOE SOBRE MEDIDAS PARA ENFRENTAR A EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA, ENTREGA IMEDIATA, A PARTIR DO RECEBIMENTO DA AUTOR DE FORNECIMENTO QUALQUER ONUS DA ENTREGA DOS SERVICOS, INCLUSIVE FRETE, SERA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. PROCESSO 7992/2020DISPENSA COVID - ART. 4ConcluidaSecretaria Municipal de Saude de Santa TeresaR$ 1.700,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
GRAFICA SAO GERALDO LTDA ME30.971.881/0001-59ServicoSERVICO DE IMPRESSAOUNIDADE10000,00R$ 0,17R$ 1.700,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000043006905202010/06/202019/06/2020AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE DISPENSA DE LICITACAO CONSIDERANDO, O DECRETO MUNICIPAL Nº 087/2020 QUE DECLARA SITUACAO DE EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE SANTA TERESA/ES, EM RAZAO DO COVID 19 E A LEI Nº 13979 DE 06/02/2020, QUE DISPOE SOBRE MEDIDAS PARA ENFRENTAR A EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES A PARTIR DA ENTREGA DOS MEDICAMENTOS, ENTREGA IMEDIATA, APOS RECEBIMENTO DA AUT. DE FORNECIMENTO QUALQUER ONUS DA ENTREGA, INCLUSIVE FRETE, SERA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA DEVEM SER ATENDIDAS AS DEMAIS CLAUSULAS QUE INTEGRAM O TERMO DE REFERENCIA. PROC. 6.905/20.DISPENSA COVID - ART. 4ConcluidaSecretaria Municipal de Saude de Santa TeresaR$ 24.395,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
FARMACIA HOMEOPATICA CRISTIANO LTDA53.906.798/0001-00MaterialDOSES INDIVIDUALIZADAS DO MEDICAMENTO HOMEOPATICO CAMPHORAUNIDADE24000,00R$ 0,97R$ 23.280,00
FARMACIA HOMEOPATICA CRISTIANO LTDA53.906.798/0001-00MaterialDOSES INDIVIDUALIZADAS DO MEDICAMENTO HOMEOPATICOUNIDADE100,00R$ 1,00R$ 100,00
FARMACIA HOMEOPATICA CRISTIANO LTDA53.906.798/0001-00MaterialDOSES INDIVIDUALIZADAS DO MEDICAMENTO HOMEOPATICO ARSENICUMUNIDADE500,00R$ 1,00R$ 500,00
FARMACIA HOMEOPATICA CRISTIANO LTDA53.906.798/0001-00MaterialDOSES INDIVIDUALIZADAS DO MEDICAMENTO HOMEOPATICO BRYONIAUNIDADE50,00R$ 1,00R$ 50,00
FARMACIA HOMEOPATICA CRISTIANO LTDA53.906.798/0001-00MaterialDOSES INDIVIDUALIZADAS DO MEDICAMENTO HOMEOPATICO PHOSPHORUSUNIDADE250,00R$ 1,00R$ 250,00
FARMACIA HOMEOPATICA CRISTIANO LTDA53.906.798/0001-00MaterialDOSES INDIVIDUALIZADAS DO MEDICAMENTO HOMEOPATICO ANTIMONIUMUNIDADE50,00R$ 1,00R$ 50,00
FARMACIA HOMEOPATICA CRISTIANO LTDA53.906.798/0001-00MaterialDOSES INDIVIDUALIZADAS DO MEDICAMENTO HOMEOPATICO CARBOUNIDADE50,00R$ 1,00R$ 50,00
FARMACIA HOMEOPATICA CRISTIANO LTDA53.906.798/0001-00MaterialDOSES INDIVIDUALIZADAS DO MEDICAMENTO HOMEOPATICO VERATUMUNIDADE50,00R$ 1,00R$ 50,00
PRETTI FARMACIA & MANIPULACAO LTDA13.831.068/0001-64MaterialCOMPLEXO COMPLEMENTAR AO GENIO EPIDEMICO:FRASCO5,00R$ 8,00R$ 40,00
FARMACIA HOMEOPATICA CRISTIANO LTDA53.906.798/0001-00MaterialCAMPHORA OFFICINALIS 1MFRASCO5,00R$ 5,00R$ 25,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000041005915202028/05/202028/05/2020Aquisicao de oximetros para atender a demada da SMSADISPENSA COVID - ART. 4ConcluidaPMSTR$ 4.178,90
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA33.390.557/0001-35MaterialOXIMETRO DE DEDO ADULTOUNIDADE9,00R$ 379,90R$ 3.419,10
FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA33.390.557/0001-35MaterialOXIMETRO DE DEDO PEDIATRICOUNIDADE2,00R$ 379,90R$ 759,80

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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