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Detalhes
| 24/12/2025 | 0000617/2025 | 0007129/2025 | 0010255/2025 | VALOR RELATIVO AS DESPESAS COM DIARIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO PREFEITO PARA CUMPRIR AGENDA COM O ADVOGADO HELIO MALDONADO. PROCESSO 14773/2025. | KLEBER MEDICI DA COSTA | ***.860.157-** | R$ 110,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 24/12/2025 | 0000617/2025 | 0007129/2025 | 0010256/2025 | VALOR RELATIVO AS DESPESAS COM DIARIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO PREFEITO PARA CUMPRIR AGENDA COM O O DEPUTADO VANDINHO LEITE. PROCESSO 14774/2025. | KLEBER MEDICI DA COSTA | ***.860.157-** | R$ 110,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 24/12/2025 | 0000618/2025 | 0000144/2025 | 0010253/2025 | VALOR REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR PARA CONDUZIR O EXMO SR. PREFEITO EM REUNIÃO COM O ADVOGADO HELIO MALDONADO. PROCESSO 14768/2025. | ANTONIO CARLOS PASSOS | ***.958.327-** | R$ 55,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 24/12/2025 | 0000115/2025 | 0004759/2025 | 0010265/2025 | Requer concessão de benefício da Lei Municipal nº 2.634/2016 - MULTIVIX. NF 2359439. PROCESSO 14680/2025 | MULTIVIX SERRA ENS. PESQ. E EXT. LTDA | 11.062.400/0001-48 | R$ 114,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
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Detalhes
| 24/12/2025 | 0014699/2025 | 0007578/2025 | 0010261/2025 | Valor relativo a pagamento referente a competência 09/2025, de compensação previdência entre esta municipalidade e o instituto de previdência e prefeitura municipal de Cariacica/es. Processo 14699/2025. | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CARIACICA-FUNDO FINANCEIRO | 26.632.871/0001-11 | R$ 400,89 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS |
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Detalhes
| 24/12/2025 | 0009896/2025 | 0007561/2025 | 0010192/2025 | Anulação para acerto do empenho. | MARIO RELLA | ***.737.157-** | -R$ 151.255,36 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 24/12/2025 | 0000115/2025 | 0004758/2025 | 0010266/2025 | Requer concessão de benefício da Lei Municipal nº 2.634/2016 - MULTIVIX. NF 2359436. PROCESSO 14684/2025 | MULTIVIX SERRA ENS. PESQ. E EXT. LTDA | 11.062.400/0001-48 | R$ 159,50 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS |
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Detalhes
| 24/12/2025 | 0000618/2025 | 0000144/2025 | 0010254/2025 | VALOR REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR PARA CONDUZIR O EXMO PREFEITO PARA AGENDA COM O DEPUTADO VANDINHO LEITE. PROCESSO 14769/2025. | ANTONIO CARLOS PASSOS | ***.958.327-** | R$ 55,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 24/12/2025 | 0014564/2023 | 0001703/2025 | 0010273/2025 | Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de consumo (Água Mineral e Recargas de Gás Liquefeito de Petróleo P13 e P45), sob demanda, destinados a atender a necessidade das Secretarias Municipais e seus setores para o exercício de 2024. NF 8722. Processo 14666/2025 | DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI EIRELI EPP | 07.907.743/0001-99 | R$ 690,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 24/12/2025 | 0014564/2023 | 0001707/2025 | 0010274/2025 | Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de consumo (Água Mineral e Recargas de Gás Liquefeito de Petróleo P13 e P45), sob demanda, destinados a atender a necessidade das Secretarias Municipais e seus setores para o exercício de 2024. NF 8711. Processo 14666/2025 | DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI EIRELI EPP | 07.907.743/0001-99 | R$ 1.150,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |